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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-288
Monto de la Factura
₲ 6.166.750
Nro. de Orden de Pago
8262
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.864.467
IVA
₲ 560.614

Retención DNCP
₲ 21.976
Retención IVA
₲ 168.184
Retención Renta
₲ 112.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
69/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-72063
Monto Contrato
₲ 16.179.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.346.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.594.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255689
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria