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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-281
Monto de la Factura
₲ 5.280.000
Nro. de Orden de Pago
8391
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.021.184
IVA
₲ 480.000

Retención DNCP
₲ 18.816
Retención IVA
₲ 144.000
Retención Renta
₲ 96.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
263/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-71115
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.604.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.329.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253089
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria