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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7162
Monto de la Factura
₲ 10.624.500
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
25-03-2013
Fecha Emisión Cheque
25-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.103.706
IVA
Retención DNCP
₲ 37.862
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69177
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.959.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.595.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247417
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Periodicos
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales