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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003130
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.592
IVA
₲ 240.000

Retención DNCP
₲ 9.408
Retención IVA
₲ 72.000
Retención Renta
₲ 48.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
003/2.013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69824
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.629.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.397.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251410
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura