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Datos del Pago

Nro. de Factura
109/112-114/116-118/121
Monto de la Factura
₲ 14.975.000
Nro. de Orden de Pago
1876
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.240.953
IVA
₲ 1.361.364

Retención DNCP
₲ 53.365
Retención IVA
₲ 408.409
Retención Renta
₲ 272.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRAL INGENIERIA SRL
RUC
80020360-7
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-83036
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.240.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264384
Nombre de la Licitación
Reparación de Acondicionadores de Aire para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales