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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2197
Monto de la Factura
₲ 787.500
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.636
IVA

Retención DNCP
₲ 2.864
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ROBERTO GONZALEZ FRANCO
RUC
860565-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78832
Monto Contrato
₲ 787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 784.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
253285
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción