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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
4140
Fecha de Orden de Pago
18-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.934
IVA
₲ 827.273

Retención DNCP
₲ 32.429
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 165.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MANUEL HASIN SALUM
RUC
1504893-4
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-73239
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.805.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.361.712

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251455
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehiculos Ssangyong
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica