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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 65.278.360
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.078.534
IVA
₲ 5.934.396

Retención DNCP
₲ 232.628
Retención IVA
₲ 1.780.319
Retención Renta
₲ 1.186.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
968 al 972
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78307
Monto Contrato
₲ 93.254.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.254.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.683.619

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252593
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de techo y canaletas
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil