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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0000617
Nro. de Timbrado
11520548
Monto de la Factura
₲ 17.941.500
Nro. de Orden de Pago
584
Fecha de Orden de Pago
09-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.062.040
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 63.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
006-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75763
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.766.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.903.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251964
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de acondicionadores de aire y Bebederos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales