Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354/5
Monto de la Factura
₲ 12.341.500
Nro. de Orden de Pago
452
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.736.542
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 43.981
Retención IVA
₲ 336.586
Retención Renta
₲ 224.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAUL ANDRES SERVIAN LUCENA
RUC
3235684-6
Número de Contrato
006-2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-75763
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.766.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.903.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251964
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos de acondicionadores de aire y Bebederos
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales