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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
300
Fecha de Orden de Pago
18-06-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.273

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
89983
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-70699
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255221
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterias para UPS del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado