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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000525
Nro. de Timbrado
12391694
Monto de la Factura
₲ 17.013.950
Nro. de Orden de Pago
13841
Fecha de Orden de Pago
08-11-2018
Fecha Emisión Cheque
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.952.081
IVA
₲ 1.541.098

Retención DNCP
₲ 61.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22010-18-161830
Monto Contrato
₲ 27.700.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.013.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.933.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana