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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014541
Monto de la Factura
₲ 17.863.680
Nro. de Orden de Pago
1153
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.320.157
IVA
₲ 420.980

Retención DNCP
₲ 68.375
Retención IVA
₲ 126.294
Retención Renta
₲ 348.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-23018-15-105683
Monto Contrato
₲ 510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.308.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.714.342

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill