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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 83.621.091
Nro. de Orden de Pago
1657
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.308.853
IVA
₲ 7.601.917

Retención DNCP
₲ 297.995
Retención IVA
₲ 2.280.575
Retención Renta
₲ 1.520.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.213.285
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve