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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 137.795.961
Nro. de Orden de Pago
1764
Fecha de Orden de Pago
22-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.450.683
IVA
₲ 12.526.906

Retención DNCP
₲ 491.055
Retención IVA
₲ 3.758.071
Retención Renta
₲ 2.505.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.590.771
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D.M.V. SA
RUC
80013474-5
Número de Contrato
LPN 01/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28006-13-83574
Monto Contrato
₲ 3.984.467.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.478.719.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.335.148.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264498
Nombre de la Licitación
Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve