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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000942
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 19.630.000
Nro. de Orden de Pago
4196
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.490.032
IVA
₲ 1.784.545

Retención DNCP
₲ 69.240
Retención IVA
₲ 535.364
Retención Renta
₲ 535.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
015/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146690
Monto Contrato
₲ 192.851.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.981.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.670.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud