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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007189
Nro. de Timbrado
12649267
Monto de la Factura
₲ 55.749.000
Nro. de Orden de Pago
2090
Fecha de Orden de Pago
06-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.444.192
IVA
₲ 5.068.091
Retención DNCP
₲ 198.669
Retención IVA
₲ 1.520.427
Retención Renta
₲ 1.013.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 572.094
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
018/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146932
Monto Contrato
₲ 353.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.189.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.802.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333014
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud