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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003403
Nro. de Timbrado
12353256
Monto de la Factura
₲ 14.988.189
Nro. de Orden de Pago
9550
Fecha de Orden de Pago
19-10-2017
Fecha Emisión Cheque
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.253.495
IVA

Retención DNCP
₲ 53.412
Retención IVA
₲ 408.769
Retención Renta
₲ 272.513
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.
RUC
80002858-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138180
Monto Contrato
₲ 14.988.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.988.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.253.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONACYT - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria