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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009584
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.890.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20181579
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            05-03-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            26-03-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-04-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.111.101
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.444.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 56.626
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 433.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 288.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OFFICE COMPU SA
        
                                    RUC
                            
            80013316-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            7086/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-17-151688
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 297.109.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 297.109.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 282.545.256
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            322840
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1303-2017.Adquisición de Tóner para Impresoras de Alto Volumen
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        