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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-008-0000315
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 276.136.875
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20179552
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            02-11-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-11-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-11-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 250.049.472
        
                                    IVA
                            
            ₲ 25.103.352
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 984.051
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 7.531.006
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.020.670
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 12.551.676
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNO ELECTRIC S.A.
        
                                    RUC
                            
            80005398-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            6902/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-17-136151
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.499.819.660
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.497.947.630
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.261.475.949
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            316216
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1254-16.Construcción de Nuevos Alimentadores de MT Emergentes del Centro de Distribución Mburucuyá, en la Ciudad de Asunción
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        