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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 25.389.342
Nro. de Orden de Pago
20187117
Fecha de Orden de Pago
07-09-2018
Fecha Emisión Cheque
20-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.990.742
IVA
₲ 2.308.122

Retención DNCP
₲ 90.478
Retención IVA
₲ 692.437
Retención Renta
₲ 461.624
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.154.061
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6937/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-142025
Monto Contrato
₲ 383.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.660.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.095.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318623
Nombre de la Licitación
Lp01274-16 Obtención de Precios Unitarios HHP2 para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande