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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 15.901.952
Nro. de Orden de Pago
2019769
Fecha de Orden de Pago
15-02-2019
Fecha Emisión Cheque
26-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.255.665
IVA
₲ 1.445.632

Retención DNCP
₲ 56.091
Retención IVA
₲ 433.690
Retención Renta
₲ 433.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 722.816
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
6996
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146593
Monto Contrato
₲ 498.521.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 496.259.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.012.015

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322890
Nombre de la Licitación
Lp1288-17.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón(HHP3),para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Gestión de Pérdidas Eléctricas no Técnicas de la ANDE en Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande