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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067729
Monto de la Factura
₲ 1.179.600.000
Nro. de Orden de Pago
2018228
Fecha de Orden de Pago
05-01-2018
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.121.778.153
IVA
₲ 107.236.364
Retención DNCP
₲ 4.203.665
Retención IVA
₲ 32.170.909
Retención Renta
₲ 21.447.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151647
Monto Contrato
₲ 3.932.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.560.533.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323294
Nombre de la Licitación
Lp1337-17 Adquisición de Vehiculos Convencionales y Equipos Especiales para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
