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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0067744
Monto de la Factura
₲ 654.500.000
Nro. de Orden de Pago
20181683
Fecha de Orden de Pago
12-03-2018
Fecha Emisión Cheque
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 579.917.600
IVA
₲ 59.500.000

Retención DNCP
₲ 2.332.400
Retención IVA
₲ 17.850.000
Retención Renta
₲ 11.900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 42.500.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
7080
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-151647
Monto Contrato
₲ 3.932.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.560.533.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323294
Nombre de la Licitación
Lp1337-17 Adquisición de Vehiculos Convencionales y Equipos Especiales para la Flota de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande