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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 161.150.000
Nro. de Orden de Pago
20176770
Fecha de Orden de Pago
14-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.775.220
IVA
₲ 14.650.000

Retención DNCP
₲ 574.280
Retención IVA
₲ 4.395.000
Retención Renta
₲ 2.930.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 475.500

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
6907/17
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-136474
Monto Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.736.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312579
Nombre de la Licitación
Lp01212-16.Suministro de Crucetas y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande