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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 12.695.455
Nro. de Orden de Pago
20175904
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.073.147
IVA
₲ 1.154.132

Retención DNCP
₲ 45.242
Retención IVA
₲ 346.240
Retención Renta
₲ 230.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
6875
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-135664
Monto Contrato
₲ 3.329.634.178
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.975.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.168.458.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304484
Nombre de la Licitación
Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande