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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0014261
Monto de la Factura
₲ 390.039.472
Nro. de Orden de Pago
2018559
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 370.920.446
IVA
₲ 35.458.134

Retención DNCP
₲ 1.389.959
Retención IVA
₲ 10.637.440
Retención Renta
₲ 7.091.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
7029
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-148443
Monto Contrato
₲ 975.820.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.820.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.987.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323162
Nombre de la Licitación
Lp1328-17.Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande