- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004561
Monto de la Factura
₲ 287.526.500
Nro. de Orden de Pago
20185908
Fecha de Orden de Pago
30-07-2018
Fecha Emisión Cheque
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.806.715
IVA
₲ 26.138.773
Retención DNCP
₲ 1.024.640
Retención IVA
₲ 7.841.632
Retención Renta
₲ 5.227.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 32.625.758
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
7028/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-149795
Monto Contrato
₲ 1.628.998.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.998.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.401.524.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323733
Nombre de la Licitación
Lp1305-17.Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
