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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000493
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 19.342.229
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20198475
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.218.974
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.758.384
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 68.225
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 527.515
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 527.515
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 
        
                                    RUC
                            
            80077342-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            6874
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-17-135665
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.040.842.054
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.040.842.054
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.864.792.267
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304484
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        