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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 130.471.920
Nro. de Orden de Pago
20183804
Fecha de Orden de Pago
26-05-2018
Fecha Emisión Cheque
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.445.525
IVA
₲ 11.861.084

Retención DNCP
₲ 464.954
Retención IVA
₲ 3.558.325
Retención Renta
₲ 2.372.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.630.899

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande