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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 240.805.280
Nro. de Orden de Pago
20187300
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.860.519
IVA
₲ 21.891.389

Retención DNCP
₲ 858.142
Retención IVA
₲ 6.567.417
Retención Renta
₲ 4.378.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 42.140.924

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JEJUI
RUC
80092138-0
Número de Contrato
6985/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146346
Monto Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.345.053.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.003.425

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande