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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 143.294.000
Nro. de Orden de Pago
20181078
Fecha de Orden de Pago
14-02-2018
Fecha Emisión Cheque
06-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.269.989
IVA
₲ 13.026.727

Retención DNCP
₲ 510.648
Retención IVA
₲ 3.908.018
Retención Renta
₲ 2.605.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
6988/2017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-17-146152
Monto Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.089.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.725.668.702

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323600
Nombre de la Licitación
Lp1300-Adquisición de Postes de Hormigón Armado , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande