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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005654
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.830.371
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20196336
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-08-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.433.712
        
                                    IVA
                            
            ₲ 620.943
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.093
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 186.283
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 186.283
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80020494-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            6871
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-17-135662
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.688.284.224
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.688.102.464
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.544.920.210
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            304484
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1263-16. Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        