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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016308
Nro. de Timbrado
18434295
Monto de la Factura
₲ 11.171.238
Nro. de Orden de Pago
3230
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.421.343
IVA
₲ 1.015.567

Retención DNCP
₲ 38.998
Retención IVA
₲ 304.670
Retención Renta
₲ 406.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248938
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.018.025.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.899.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill