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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015561
Nro. de Timbrado
17494657
Monto de la Factura
₲ 20.395.050
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.025.986
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 71.197
Retención IVA
₲ 556.229
Retención Renta
₲ 741.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248938
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.528.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.271.457

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill