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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015558
Nro. de Timbrado
17494657
Monto de la Factura
₲ 2.095.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.030.245
IVA
₲ 190.455
Retención DNCP
₲ 7.618
Retención IVA
₲ 57.137
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-24-248938
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.611.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.751.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447701
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill