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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011182
Monto de la Factura
₲ 1.612.000.000
Nro. de Orden de Pago
2392
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.386.763
IVA
₲ 146.545.455

Retención DNCP
₲ 5.685.964
Retención IVA
₲ 43.963.637
Retención Renta
₲ 43.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
LP-27007-20-194992
Monto Contrato
₲ 1.612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.612.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.518.386.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376506
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo