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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 117.674.000
Nro. de Orden de Pago
4456
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.736.582
IVA
₲ 10.697.636

Retención DNCP
₲ 415.068
Retención IVA
₲ 3.209.291
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.209.291
Multa
₲ 103.768

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
033/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27007-22-221423
Monto Contrato
₲ 117.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.736.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407868
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo