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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            63780
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 91.738.449
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            417
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-08-2013
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-08-2013
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2013
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 91.404.855
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 333.594
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 333.594
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            S.A.C.I. H. PETERSEN
        
                                    RUC
                            
            80002126-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            84/2012
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22016-12-67466
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.187.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 92.072.043
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 91.404.855
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            244382
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            "ADQUISICION DE MOTONIVELADORA HIDRAULICA"
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        