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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 122.741.220
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.587.607
IVA
₲ 11.158.293

Retención DNCP
₲ 437.405
Retención IVA
₲ 3.347.488
Retención Renta
₲ 2.231.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.137.061
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-96832
Monto Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.510.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.431.283

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMPEDRADO Y EDIFICIO EN LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp