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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            014-001-0002766
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11278568
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.549.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            276250000
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-10-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 276.250.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.004.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AGRO SILO SANTA CATALINA SA 
        
                                    RUC
                            
            80007801-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            10/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22014-16-122222
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.549.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 445.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 443.381.818
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            311395
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MOTONIVELADORA PARA LA INSTITUCION - (PLURIANUAL)
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Canindeyu
        