- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0002813
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14982673
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 75.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            123799
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 68.181.818
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 264.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHARPENTIER SRL
        
                                    RUC
                            
            80013232-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            LPN SBE  02
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-23016-21-201260
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.800.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.736.513.864
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.648.346.584
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396607
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Asistencia Técnica y Operacional Especializada del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A - Plurianual.
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Servicio Nacional de  Calidad y Salud Animal
        