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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000761
Nro. de Timbrado
15210901
Monto de la Factura
₲ 338.000.000
Nro. de Orden de Pago
122241
Fecha de Orden de Pago
21-03-2022
Fecha Emisión Cheque
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.272.727
IVA
₲ 30.727.273

Retención DNCP
₲ 1.192.218
Retención IVA
₲ 9.218.182
Retención Renta
₲ 9.218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
LPN N°7 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-207304
Monto Contrato
₲ 470.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.128.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.800.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal