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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 273.790.651
Nro. de Orden de Pago
2000012410
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.890.881
IVA
₲ 24.890.059

Retención DNCP
₲ 965.734
Retención IVA
₲ 7.467.018
Retención Renta
₲ 7.467.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
8307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-205128
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.366.602.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.161.485.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande