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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000791
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 150.390.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20223644
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-05-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            05-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 141.523.827
        
                                    IVA
                            
            ₲ 13.671.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 530.467
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.101.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.101.545
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO CEHA-TESA
        
                                    RUC
                            
            80069847-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            8415
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-208357
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.817.680.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.811.668.064
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.415.746.802
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            396512
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        