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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000779
Monto de la Factura
₲ 681.768.000
Nro. de Orden de Pago
202111290
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.574.676
IVA
₲ 61.978.909

Retención DNCP
₲ 2.404.782
Retención IVA
₲ 18.593.673
Retención Renta
₲ 18.593.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
8415
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208357
Monto Contrato
₲ 6.817.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.811.668.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.415.746.802

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande