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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001171
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 44.064.456
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015827
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            18-09-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            18-09-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-09-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.244.643
        
                                    IVA
                            
            ₲ 4.196.615
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 162.829
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.258.985
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.258.984
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 2.098.307
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VENANCIO SOLIS MEDINA
        
                                    RUC
                            
            516550-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            8340
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-21-204333
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 637.975.884
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 631.121.311
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 564.735.488
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386472
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1601-21. Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en Asunción y Alrededores, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP4).
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        