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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 64.088.849
Nro. de Orden de Pago
202111167
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.397.390
IVA
₲ 5.826.259

Retención DNCP
₲ 226.059
Retención IVA
₲ 1.747.878
Retención Renta
₲ 1.747.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.913.130
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
8437 8455
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-208158
Monto Contrato
₲ 2.577.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.552.726.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.871.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande