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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000625
Monto de la Factura
₲ 204.120.000
Nro. de Orden de Pago
2023472
Fecha de Orden de Pago
11-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.307.799
IVA
₲ 18.556.364

Retención DNCP
₲ 719.987
Retención IVA
₲ 5.566.909
Retención Renta
₲ 5.566.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.778.400

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
8547
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209590
Monto Contrato
₲ 9.416.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.407.746.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.279.885.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390499
Nombre de la Licitación
Lp1615-21 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande