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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 36.220.205
Nro. de Orden de Pago
2000000637
Fecha de Orden de Pago
01-02-2024
Fecha Emisión Cheque
01-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.915.175
IVA
₲ 3.449.543

Retención DNCP
₲ 132.462
Retención IVA
₲ 1.034.863
Retención Renta
₲ 1.379.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.724.772
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO VERGEL
RUC
DNCP-001377
Número de Contrato
8461
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209266
Monto Contrato
₲ 635.680.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 593.610.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.042.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande